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Auditoría basada en riesgos, desde el plan anual hasta la redacción de informes con las NOGAI

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INTRODUCCIÓN
Es importante que auditoría interna conozca los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control y su relación directa con los objetivos estratégicos de la organización. Esto permitirá identificar y priorizar las oportunidades de realizar auditorías eficientes que apoyen a la consecución de los objetivos organizacionales.

DIRIGIDO A
Auditores Internos y responsables de la supervisión y calidad de los trabajos, miembros del Comité de Auditoría, Consejo de Administración y otros interesados.

OBJETIVOS

  • Proporcionar a los participantes una comprensión integral de la auditoría basada en riesgos alineada a las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna, desde el Plan Anual de Auditoria hasta la elaboración de hallazgos e informe de Auditoría.
  • Explicar metodologías prácticas y herramientas actualizadas.
  • Identificar y priorizar riesgos clave y desarrollar un plan de auditoría alineado con los objetivos estratégicos de la organización.
  • Comunicar hallazgos y recomendaciones de manera clara y relevante, fortaleciendo así el valor de la función de auditoría en la gestión de riesgos organizacional.

CONTENIDO (16 horas)

  1. Nuevas Normas Globales de Auditoria y la Gestión de Riesgos.
  2. Entendiendo la Gestión de Riesgos y los marcos referentes
    – ISO 31000 Vs COSO ERM.
  3. Plan Anual de Auditoría
  4. Planeación de Auditoría
  5. Desarrollo y Ejecución de la Auditoría
  6. Hallazgos e Informes de Auditoría

ENTREGABLES: «Modelos de Herramientas en Word, Excel y PPT» prácticos de Plan Anual, Planeación, Programa de Auditoría, Hallazgos e Informes

FACILITADOR: Edwin Arley Giraldo Zapata, CIA, CFSA, CCSA, CGAP – Colombia
Cuenta con más de 18 años de experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos. Actualmente es Gerente senior en la empresa Aseguramiento y Consultoría, implementando proyectos para entidades Públicas y Privadas en temas de Gestión de Riesgos, Auditoría y Control Interno. Se ha desempeñado como Gerente senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular. Trabajó como Senior de Auditoría Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young.
Asesor del Departamento Administrativo de la Función Pública, en los temas de Control Interno, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna que sirven de norma y guía para las entidades del sector público en Colombia.
Asesor de la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en los temas de Gestión de Riesgos de Corrupción para el sector público y privado en Colombia.
Edwin es Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales y actualmente desarrollando un Master en Gestión de Riesgos. Evaluador de calidad de la función de Auditoría Interna con base al MIPP. Además es Risk Manager PECB – ISO 310000.
Facilitador de cursos y talleres en Gestión al Riesgo, Auditoría y Control Interno en Colombia, Perú, México, Costa Rica y Salvador. Docente de la Universidad Externado de Colombia en la asignatura – Diseño de Control y Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos en la especialización de Auditoria Forense.

Certificaciones internacionales:

  • CIA – Certified Internal Auditor
  • CFSA – Certified Financial Services Auditor
  • CCSA – Certification in Control Self – Assessment
  • CGAP – Certified Government Auditing Professional

LOGÍSTICA
FECHAS: lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12, jueves 19 de febrero
HORARIO: 18h15 a 21h15 (hora Ecuador)
PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN (adicionar IVA)
Socios individuales: $320
Socios corporativos afiliados: $300
Particulares: $370

DESCUENTOS:
De 2 a 3 participantes el 5%
4 en adelante el 6%

INCLUYE: Certificado de participación, material técnico y entregables.

Pagos con Tarjeta de crédito: Se puede diferir a 3 meses sin intereses

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