Skip to content

Un año después…. ¿Cumplo o no cumplo con las NOGAI?. Cómo validar las evidencias de conformidad

     DESCARGAR EL PROGRAMA TÉCNICO     

INTRODUCCIÓN
Desde enero de 2025 es obligatorio la aplicación de las Normas Globales de Auditoría Interna y una vez que ya pasado un año es importante que los auditores internos puedan verificar que cada principio incluya las evidencias que permitan demostrar la conformidad con las Normas.
El auditor interno debe comunicar al Consejo y a la Alta Dirección los resultados del cumplimiento de las Normas por lo menos una vez al año.

DIRIGIDO A
Auditores Internos y responsables del Programa de aseguramiento de la calidad, Evaluaciones internas, que desde el 2024 y 2025 han implementado las NOGAI.

OBJETIVOS

  • Fortalecer las capacidades de los auditores para verificar y sustentar el cumplimiento de las NOGAI mediante la revisión y análisis de soportes de la Función de Auditoría
  • Evaluar los requisitos de las NOGAI de los principales soportes de auditoría interna.
  • Aplicar herramientas básicas de autoevaluación y listas de verificación alineadas a las NOGAI.

DIRIGIDO A

  • Módulo 1. Principales evidencias para el cumplimiento de las NOGAI
    − Identificación de las evidencias por Normas
    − Diagnóstico de las principales evidencias y competencias de la función de
    auditoria
  • Modulo 2. Cumplimiento de las NOGAI en las evidencias
    − Relación entre normas, requisitos y evidencia
    − Matriz soportes
    − Trazabilidad de las Normas
  • Modulo 3. Proceso de Validación de evidencias
    − Etapas del Proceso de validación
    − Roles y responsabilidades
  • Modulo 4. Criterios para evaluar las evidencias
    − Estandarización de criterios y definiciones en la evaluación de evidencias
  • Módulo 5. Casos Prácticos en Revisión de evidencias
    − Taller Guíado y Colaborativo.
  • Módulo 6. Atributos en las Evidencias en Auditorias de Calidad
    − Tipos de evidencia
    − Criterios en las evidencias
    − Periodo evaluado
    − Evidencias de revisión continua
  • Modulo 7. Buenas Prácticas en la Elaboración de Evidencias para la Auditoria de Calidad

FACILITADORA: EDNA LILIANA OSPINA, CIA – COLOMBIA

Edna es reconocida como especialista en preparación y evaluación de calidad de la función de auditoría interna, con 18 años de experiencia en Auditoría interna, Control Interno, Gobierno Corporativo, gestión de riesgos y Cumplimiento. Tiene una trayectoria de 10 años realizando evaluaciones externa de calidad (EQA) para grandes compañias y grupos empresariales.

En 2014 lideró la implementación del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna en Grupo Corona, contribuyendo a que la organización obtuviera la máxima calificación otorgada por el evaluador externo del IIA Global. Desde 2015 se desempeña como evaluadora externa de calidad, liderando y ejecutando más de 30 evaluaciones en diversas industrias, incluyendo servicios financieros, energía, manufactura, construcción, entidades gubernamentales y Superintendencia Financiera.

Como Directora Ejecutiva de Auditoría (hasta 2023), lideró equipos responsables de proyectosen control interno, gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, impulsando la optimización de procesos empresariales y aportando al logro de objetivos estratégicos y regulatorios. Gestión que fortaleció la confianza de Accionistas, Juntas Directivas y Alta Gerencia en compañías de los sectores manufacturero, construcción, salud, comercio minorista, minería y financiero. Entre las organizaciones en las que ha aportado valor se encuentran: Grupo Corona (Sumicol, Locería, Gamma, Minerales Industriales, Lanco, Sodimac, Almacenes Corona y filiales internacionales), Grupo Alumina (Colombia, Miami y Ecuador) y Clínica Soma. Adicionalmente, ha actuado como consultora SOX para proyectos de la Banca.

Cuenta con la certificación Scrum Manager en Auditoría, certificado COSO – Control Interno, es Contadora Pública, Especialista en Finanzas, Diplomados en Estratégia, IFRS.

LOGÍSTICA
FECHAS: lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de febrero 2026 (16 Horas)
HORARIO: 18h15 a 21h15 (hora Ecuador)
PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN (adicionar IVA)
Socios individuales: $300
Socios corporativos afiliados: $300
Particulares: $370

DESCUENTOS:
De 2 a 3 participantes el 5%
4 en adelante el 6%

NOTA: Para extranjeros no aplica IVA

INCLUYE: Certificado de participación, material de lectura complementario oficial del IIA, Libro
impreso de las Normas Globales de Auditoría Interna (participantes de Ecuador).

Pagos con Tarjeta de crédito: Se puede diferir a 3 meses sin intereses

Esta entrada tiene 0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *